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28356365体育在线2017年度部门预算情况说明与报表
作者:人社局    文章来源:财务室    点击数:     更新时间:2017-7-5

一、基本情况

2010年,原人事局、原劳动和社会保障局整合组建成立商城县人力资源和社会保障局。局内设股室11个,下属15个事业单位。现干部职工143人,其中领导班子职数10名,退休人员35。主要职责:1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施等,并组织实施和监督检查。2、负责全县就业促进工作,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系;完善职业资格制度;统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。3、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策措施,保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。4、组织实施全县机关、事业单位工资制度、收入分配政策、标准、调控措施以及各类津贴、福利制度;负责机关、事业单位工人技术等级考核、培训工作;落实全县机关、企事单位工作人员离休、退休、退职的政策规定。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。5、会同有关部门拟订全县军队转业干部安置措施和安置计划;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。6、负责全县行政机关公务员综合管理。7、会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策措施和规划,维护农民工合法权益。统筹拟订全县人事、劳动争议调解仲裁实施意见,完善劳动关系协调机制;贯彻落实国家特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。8、负责全县引进国外智力工作,组织实施引进国外人才和出国培训项目,负责我县人力资源和社会保障领域国际交流与合作。9、负责局机关及直属单位的政务信息工作。承办县政府交办的其他事项。

二、年初预算安排情况

1、收入预算:2017年我局年初预算894.59万元,其中公共财政拨款894.59万元。

2、支出预算:2017年我局年初预算894.59万元,其中:基本支出705.11万元,项目支出156.48万元,上交上级支出33万元。

三、公共财政拨款支出预算

2017年度公共财政拨款收入,具本安排如下:

1、基本支出:2017年年初预算数为705.11万元,是指维持局机关股室、直属事业单位等级机构的正常运转、完成日期常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、对家庭补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、会议费、等日常公用经费。

2、项目支出:2017年年初预算数为156.48万元,是指机构、人事、工资年报经费、军转干基本医保费、网络系统运行经费、劳动监察及仲裁工作支出,养老保险经办机构工作费、新农保专网及资格认证年费、事业单位工作人员及公务员管理招聘支出等。

3、上交上级支出:2017年年初预算数为33万元,是指2017年上交给市人社局的工考费和评审费。

四、“三公”经费变动情况

2017年度压缩费用、节约开支,加之公车改革,“三公”经费预算比上年有所下降。

五、专用名词解释

1、财政拨款收入:是指单位依法从同级财政部门取得的非偿还性资金。

2、行政事业性收入:是指单位依法取得的行政事业性收费。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、政府采购安排情况说明

根据我局日常业务情况结合实际,为了更好开展下一年各项工作,2017年政府采购预算总数为32.46万元,主要安排的2017年办公所需要的电脑打印机等电子设备。

附件:

1.部门收支总体情况表

1.财政拨款收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

2.一般公共预算支出情况表

3.部门支出总体情况表

3.一般公共预算基本支出情况表

4.一般公共预算“三公”经费支出情况表

5.政府性基金预算支出情况表  (点击下载)

 

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